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学习《公路水路行业内部审计工作规定》有感
日期:2019/3/13    来源:管理处    作者:胡亚芬    点击数:240

《公路水路行业内部审计工作规定》已于2019年1月16日经第2次部务会议通过并于2019年2月5日公布,自2019年4月1日起施行,20041119发布的《交通行业内部审计工作规定》交通部令2004年第12号)同时废止。

此次《公路水路行业内部审计工作规定》共分为八章三十九条,分别为第一章总则、第二章内部审计机构和人员、第三章内部审计职责、第四章内部审计程序、第五章内部审计结果运用、第六章指导监督、第七章责任追究、第八章附则。此规定中更加细化并明确了公路水路行业内部审计的定义,即指交通运输单位对本单位及所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。并且在规定中明确了内部审计工作的一般程序及流程,为高速公路单位开展内部审计工作提供了有力的文件依据。

对于我单位的内部审计工作来说具有很强的指导性,我单位内部审计人员在认真研究该规定的基础上认真谋划本单位的内部审计工作,确保本单位内部审计工作有条不紊的开展。

 

 

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